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法律审计部

发布时间:2024年03月07日 来源: 点击数:103

根据集团公司战略目标和经营计划,负责组织建立集团公司风险防范体系,制订风险管理制度、办法及程序,进行法务、合同、审计和风险控制的管理,有效防范风险,保障公司经营安全;负责组织风险辨识与风险评价,确定重大风险并提出应对风险的措施,制定并组织实施风险管理方案,编制阶段性和年度风险管理评价报告;负责法律事务和审计事务的管理;根据上市公司要求,牵头组织集团公司内控制度建设和完善,负责对集团公司部门及旗下企业内部控制制度及各项流程的执行情况进行检查,并提出改进建议;负责本部门质量、环境、职业健康安全有关运行控制。